問題已解決

老師:現(xiàn)在修改以前的申報表產生的稅款,是直接點擊稅款繳納,現(xiàn)在就可以繳納嗎?

84784950| 提問時間:2022 09/02 08:42
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。
2022 09/02 08:43
84784950
2022 09/02 08:50
郭老師:我上個月勾選了一張不允許抵扣的發(fā)票,更正報表的時候,填在表二哪一欄?
郭老師
2022 09/02 08:54
你好,在35欄里面填寫,然后再鏡像轉出,你看一下是屬于哪種情況。
84784950
2022 09/02 09:16
是這里嗎?老師。還是23欄 其他應作進項稅額轉出的情形?上個月已經交了一部分稅款,這樣修改報表顯示的稅額是已經交的稅款+轉出的部分 之和。我該怎么做才能顯示應補交的部分?
郭老師
2022 09/02 09:16
什么原因不允許抵扣的?
84784950
2022 09/02 09:22
一張出口貨物的運輸發(fā)票,不允許抵扣內銷銷項稅
郭老師
2022 09/02 09:25
灝選擇第一個免稅項目用。
84784950
2022 09/02 09:38
老師,上個月已經交了7436.58元,67.92是進項稅轉出該補交的,34欄本期應補稅額7504.5元,點申報的時候生成多少稅款?
郭老師
2022 09/02 09:41
你好,只需要補交進項轉出的那一部分就可以了。
84784950
2022 09/02 10:15
交款成功了,金額就是稅額轉出的金額加幾毛錢滯納金,感謝郭老師悉心指導
郭老師
2022 09/02 10:17
不用客氣,工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~