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老師,購買電腦直接贈送客戶,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?

84784992| 提問時(shí)間:2022 09/01 11:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,這個(gè)電腦是你的固定資產(chǎn)嗎?
2022 09/01 11:54
84784992
2022 09/01 11:54
不是,是網(wǎng)上采購直接送給客戶的
郭老師
2022 09/01 11:55
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款, 然后贈送出去,借銷售費(fèi)用貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84784992
2022 09/01 11:56
老師,視同銷售,贈送還需做稅額轉(zhuǎn)出嗎?
郭老師
2022 09/01 11:57
不需要轉(zhuǎn)出的,你交了稅款,你對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以。
84784992
2022 09/01 12:02
入庫的分錄我理解了,那贈送時(shí),為什么需要貸銷項(xiàng)稅,這樣不就是進(jìn)銷項(xiàng)抵充了嗎?
84784992
2022 09/01 12:03
是相當(dāng)于贈送客戶的,進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣了
郭老師
2022 09/01 12:04
你好,需要視同銷售繳納增值稅的。
郭老師
2022 09/01 12:04
進(jìn)項(xiàng)允許你抵扣,但是你贈送出去得需要交銷項(xiàng)稅。
84784992
2022 09/01 12:05
我明白了,進(jìn)死胡同了,謝謝老師
郭老師
2022 09/01 12:05
不用客氣,工作愉快。
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