問題已解決
老師請問,之前我們收到一筆管理費,然后現(xiàn)在要把這筆款退還 我應該怎么做分錄賬務處理呢?
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速問速答你好
這個你們沒有開票吧
你收到的時候
借:銀行存款
貸:預收賬款
等到退回的時候,做相反的分錄
2022 08/31 10:40
84784958
2022 08/31 10:42
老師 當時收到款時我是直接確認了無票收入的 我這樣做是不對的嗎
王超老師
2022 08/31 10:50
那你這個要紅沖回去的
84784958
2022 08/31 10:51
紅沖了 然后你說的分錄還要做嗎
王超老師
2022 08/31 10:53
那就不需要再做了
84784958
2022 08/31 10:56
我當時確認收入這個分錄是做對了嗎 還是當時就應該做你說的分錄
王超老師
2022 08/31 10:59
那個是你當時的,不知道后面的事情阿,當時是沒有問題的
84784958
2022 08/31 11:02
好的 那我現(xiàn)在紅沖就可以了是吧
王超老師
2022 08/31 11:15
是的,這個你紅沖回去的
84784958
2022 08/31 11:21
好的 謝謝老師
王超老師
2022 08/31 11:21
不客氣
親,滿意請給五星好評哦?
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