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老師 ,我公司老板6月取走1萬(wàn)元備用金?,F(xiàn)在就給回來(lái)3000的票。還給了一些4月份的發(fā)票5000元。我這怎么沖賬啊?



借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款? ?庫(kù)存現(xiàn)金
2022 08/30 13:34

84785015 

2022 08/30 13:40
老師,我想把他給的4月份的票,也能沖了他6月的其它應(yīng)收款 應(yīng)該怎么處理?

東老師 

2022 08/30 13:41
把4月份的發(fā)票做到6月份就行了

84785015 

2022 08/30 14:01
老師,老板是6月份從公司拿的備用金。

東老師 

2022 08/30 14:01
對(duì)啊,拿來(lái)的四月份的發(fā)票做賬就行

84785015 

2022 08/30 15:05
是不是得用6月份以后的票,來(lái)沖其它應(yīng)收款?。?/div>

東老師 

2022 08/30 15:05
哦,也可以,拿到六月份以后的報(bào)銷

84785015 

2022 08/30 16:46
老師,我明白可以在后期報(bào)銷。我問的意思是,如果是老總是6月才借的款,回來(lái)報(bào)銷用4月份的發(fā)票,我要把這4月份的票沖減老總的其他應(yīng)收款,是不是不合適?

東老師 

2022 08/30 16:47
是的,這個(gè)不太合適? 你可以把四月份的發(fā)票做到四月 然后老板6月份拿錢的時(shí)候可以沖銷4月份的代墊款


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