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老師請(qǐng)問我收到了對(duì)方開的紅字增值稅專用發(fā)票信息表后我需要怎么操作

84785038| 提問時(shí)間:2022 08/26 10:14
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué)。 購方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】;
2022 08/26 10:31
84785038
2022 08/26 10:39
老師,我是銷售額,購買的提供給我了這個(gè)增值稅紅字發(fā)票信息表,需要我銷售方做什么處理嗎?
星河老師
2022 08/26 11:07
攤銷。 購買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,原發(fā)票應(yīng)作為購買方的記賬憑證,不得退還銷售方,由購買方填開并上傳《信息表》。 這個(gè)不需要你處理的呀。
84785038
2022 08/26 11:11
意思銷售方不需要處理了嗎?
星河老師
2022 08/26 11:14
同學(xué), 對(duì)方開了紅字信息通知單后之后,你要開負(fù)數(shù)發(fā)票,開了之后給他們。 購買方取得增值稅專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購買方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》),在填開《信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字增值稅專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字增值稅專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
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