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老師,公司買的葡萄發(fā)給員工,怎么入帳,對(duì)方開的普票

84784960| 提問時(shí)間:2022 08/23 17:03
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用,福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi) 貸銀行存款。
2022 08/23 17:06
84784960
2022 08/23 17:09
老師,要轉(zhuǎn)賬給對(duì)方
84784960
2022 08/23 17:10
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款可以么
玲老師
2022 08/23 17:12
沒有付款的,用應(yīng)付賬款,其他科目不變。
84784960
2022 08/23 17:14
老師,這樣就用不到應(yīng)付職工薪酬科目了對(duì)吧
玲老師
2022 08/23 17:15
必須通過應(yīng)付。必須通過應(yīng)付職工薪酬科目。
84784960
2022 08/23 17:16
那分錄怎么寫,不是貸了應(yīng)付帳款么
玲老師
2022 08/23 17:19
借管理費(fèi)用,福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
84784960
2022 08/23 17:25
老師,公司發(fā)的月餅怎么入帳
玲老師
2022 08/23 17:30
福利費(fèi)也是這個(gè)分錄。
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