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銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的納稅人,其應(yīng)稅行為年應(yīng)稅銷售額按未扣除之前的銷售額計(jì)算。納稅人偶然發(fā)生的銷售無(wú)形資產(chǎn)、轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)的銷售額,不計(jì)入應(yīng)稅行為年應(yīng)稅銷售額。請(qǐng)老師舉例說(shuō)明一下,沒太理解這段話

84785035| 提問時(shí)間:2022 08/23 13:22
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
就是你再確認(rèn)銷售收入的時(shí)候,因?yàn)槟闶墙辉鲋刀悺S械臅r(shí)候可以差額計(jì)稅,那么你再算這里銷售額的時(shí)候。是不要扣除這個(gè)差額的金額來(lái)作為銷售額。
2022 08/23 13:22
陳詩(shī)晗老師
2022 08/23 13:23
還有就是偶然情形的銷售額也沒有放在。
陳詩(shī)晗老師
2022 08/23 13:25
是的是的,就是這個(gè)意思。
84785035
2022 08/23 13:24
比如單位是旅游公司,收入是要扣景點(diǎn)門票 酒店費(fèi)用等,請(qǐng)問這個(gè)收入是按照沒有扣之前的計(jì)算嗎。
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