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老師,我們八月份更正申報了21年的企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入加了16萬元,21年賬上是14萬,我更正后加的16萬跨年要怎么做賬呢
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速問速答你好,這個是什么業(yè)務的,沒有轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
2022 08/22 09:41
84785044
2022 08/22 09:52
老師,是我們21年享受了加計抵減10%的政策,有三個月都加計抵減了,企業(yè)所得稅申報時沒把這三個月算進去。
郭老師
2022 08/22 09:52
加計抵減,不需要做賬務處理的
84785044
2022 08/22 09:53
稅管員通知讓加在營業(yè)外收入里更正申報下
84785044
2022 08/22 09:54
稅管員說賬上要加進去,不然和申報不一致,賬上營業(yè)外是14萬,加上加計抵減16萬,賬上應該體現(xiàn)30萬
84785044
2022 08/22 09:54
現(xiàn)在不知道怎么處理這個業(yè)務
郭老師
2022 08/22 09:54
你好,你說的這個是不是增值稅加計抵減的?
郭老師
2022 08/22 09:55
借應交稅費、增值稅加計抵減貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
84785044
2022 08/22 09:58
對的老師,是增值稅加計抵減
郭老師
2022 08/22 09:59
把上面的分錄寫了,你看一下吧。
84785044
2022 08/22 10:24
老師,16萬算在營業(yè)外收入,要怎么調(diào)整
郭老師
2022 08/22 10:28
這個分錄是做到二一年還是做到2022年。
郭老師
2022 08/22 10:28
如果是做到2022年的話,跨年了,用以前年度損益調(diào)整來做。
84785044
2022 08/22 10:35
做到22年的
84785044
2022 08/22 10:35
好的,謝謝老師
郭老師
2022 08/22 10:36
不用客氣,工作愉快。
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