問題已解決

你好老師,穩(wěn)崗返還補貼,收到時計入借:銀行 貸:其他應付款-暫收款。現(xiàn)在我想轉把其他應付款-暫收款轉出來用于沖減保險費,要分錄要怎么編制呢。謝謝

84784997| 提問時間:2022 08/20 14:27
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 借:管理費用 負數(shù) 借:其他應付款-暫收款
2022 08/20 14:29
84784997
2022 08/20 14:30
好的非常感謝老師
小菲老師
2022 08/20 14:32
不客氣,滿意請5星好評,謝謝
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