問題已解決

之前開的金稅盤的專票440元,稅額是34.26,但是2021年7月在發(fā)票勾選平臺勾選抵扣了,今年8月申報的時候又在電子稅務局直接在抵扣報表填寫440元抵扣了,現(xiàn)在怎么把那發(fā)票勾選平臺抵扣的34.26元轉出來

84784956| 提問時間:2022 08/19 17:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用、應交稅費、應交增值稅進項貸銀行存款,然后再做一個借管理費用貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。附表二進項轉出,其它里面填寫。
2022 08/19 17:13
84784956
2022 08/19 17:18
之前做賬的時候是直接做的管理費用440貸銀存,然后直接結轉了借應交稅費。應交增值稅 減免稅款440貸管理費用,現(xiàn)在要把34.26進項稅額轉出,怎么做賬
郭老師
2022 08/19 17:19
你好,那你勾選了之后,你怎么做的賬務處理???
郭老師
2022 08/19 17:19
那進項你怎么做的?直接借管理費用貸銀行存款嗎?那你也沒體現(xiàn)進項。
84784956
2022 08/19 17:20
是的,沒有體現(xiàn)進項
郭老師
2022 08/19 17:20
那你進項轉出也不用做賬務處理了。
84784956
2022 08/19 17:28
現(xiàn)在轉出未交里有34.26余額
84784956
2022 08/19 17:31
里面有720的減免,我只填了524.37元減免,可是之前抵扣系統(tǒng)里認證抵扣了34.26,我現(xiàn)在做賬,轉出未交里有余額34.26,下個月在電子稅務局做進項稅額轉出34.26元,怎么做賬
郭老師
2022 08/19 17:48
轉出未交增值稅里面的34塊錢是怎么來的?你怎么做的?
84784956
2022 08/19 18:08
我發(fā)了兩個圖片啦,你可以看下
郭老師
2022 08/19 18:10
不是的,你的發(fā)生額沒有截圖,只有一個結轉的。
郭老師
2022 08/19 18:11
借應交稅費應交增值稅轉出,未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項轉出,34.26 進項轉出又有余額
郭老師
2022 08/19 18:11
發(fā)生額并沒有截圖。
84784956
2022 08/19 18:18
因重復抵扣了一次34.26,下個月我轉出34.26稅額,就要補交34.26
84784956
2022 08/19 18:19
所以我下個月轉出進項稅額34.26,怎么做賬
郭老師
2022 08/19 18:20
你好,借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸營業(yè)外收入, 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項轉出做這個。
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