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現(xiàn)在都在搞增值稅留抵退稅,我司退了原來留抵的增值稅122元,這個(gè)怎么做分錄?怎么申報(bào)?

84785027| 提問時(shí)間:2022 08/17 11:38
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好 ;? ? ? ?? 按照這個(gè)來做賬的;? ?? ? 借應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;? 收到款 : 借銀 行存款貸?應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額?
2022 08/17 11:39
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