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實(shí)務(wù)
問題已解決
7月計(jì)提13%出口退稅額29萬元(分錄 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 29 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-出口退稅29 ),新增進(jìn)項(xiàng)抵扣額37萬(正常購進(jìn)分錄)。 8月5日收到出口退稅額29萬,8月10日申請(qǐng)?jiān)隽苛舻淄硕?7萬,8月11日收到增量留底退稅額8萬元 請(qǐng)問: 1、8月如何做會(huì)計(jì)分錄 2、8月為什么申請(qǐng)37萬的留底退稅,實(shí)際只收到8萬? 未退的29萬留底增值稅還能抵扣嗎? 出口退稅新手,麻煩詳細(xì)解答一下!謝謝老師!
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速問速答你好。 1、收到留抵退稅 借:銀行存款 8萬, 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 8萬 申請(qǐng)時(shí)不用做分錄 2、因?yàn)槟愦蟾庞袃?nèi)銷吧?留抵退稅按內(nèi)外銷比例,退內(nèi)銷部分進(jìn)項(xiàng)留抵。 3、未退的部分屬于外銷免稅部分,是不退的,但可以繼續(xù)留著,將來做出口退稅或者抵扣
2022 08/17 09:52
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