問(wèn)題已解決

老師,前幾個(gè)月的生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)按開(kāi)票百分比來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)闆](méi)有出入領(lǐng)料單?,F(xiàn)在盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存,后期我想正常領(lǐng)料,入庫(kù),內(nèi)賬,我應(yīng)該怎么記賬

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/16 11:41
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,正常的話(huà)你要盤(pán)點(diǎn),先盤(pán)點(diǎn)好庫(kù)存,然后讓賬務(wù)上和實(shí)際的庫(kù)存一致,然后后期的話(huà)買(mǎi)一個(gè)入庫(kù)單,出庫(kù)單,每次領(lǐng)貨的時(shí)候直接開(kāi)單據(jù),這樣后期結(jié)轉(zhuǎn)成本就沒(méi)問(wèn)題。
2022 08/16 11:46
84784963
2022 08/16 11:54
盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存以后,我應(yīng)該做賬務(wù)處理。分錄,
李霞老師
2022 08/16 11:56
盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存以后,你先看看跟你賬面上有什么差異啊,如果有差異的話(huà),通過(guò)待處理財(cái)產(chǎn)損益調(diào)整一下,比如說(shuō)你盤(pán)點(diǎn)的比你賬面的多的話(huà),嗯,比賬面上多的話(huà),借庫(kù)存商品貸待處理財(cái)產(chǎn)損益,借貸處理財(cái)產(chǎn)損益貸管理費(fèi)用。
李霞老師
2022 08/16 11:56
這樣調(diào)整以后它就正常了,你后期按照正規(guī)的流程來(lái)處理就可以了。
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