問題已解決

我們企業(yè)有留底退稅已經(jīng)退款了,那相應(yīng)的這些貨,可以再出口但是不能出口退稅了是嗎? 如果內(nèi)銷提了銷項可以用費用專票的進項稅抵扣嗎?

84785012| 提問時間:2022 08/16 11:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的是的,是這么做的。
2022 08/16 11:17
84785012
2022 08/16 11:19
兩個問題都對嗎?
郭老師
2022 08/16 11:20
84785012
2022 08/16 15:38
增值稅是累計下來才繳納的嗎
郭老師
2022 08/16 15:42
你好,如果是一般納稅人的話,增值稅你是按月申報的,不是按累計。
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