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老師,公司是一般納稅人,20年買的車子,現(xiàn)在打算轉(zhuǎn)讓處置,要交哪些稅

84784991| 提問時(shí)間:2022 08/15 10:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅。
2022 08/15 10:27
84784991
2022 08/15 10:34
比如我購買入賬原值55萬,使用2年,現(xiàn)在凈殘值30萬,現(xiàn)在交多少稅怎么算呢
郭老師
2022 08/15 10:35
你好,按照30萬的話,30萬除以1.13乘以13%,這個(gè)是增值稅的。
郭老師
2022 08/15 10:36
附加稅等于繳納的增值稅乘以6% 印花稅萬分之三減半30萬乘以萬分之三減半 所得稅根據(jù)利潤 附加稅和印花稅都是根據(jù)小型微利企業(yè)減半來繳納的。
84784991
2022 08/15 10:41
車子轉(zhuǎn)讓是不是有根據(jù)使用幾年以上有個(gè)什么稅免交的政策
郭老師
2022 08/15 10:42
沒有免稅政策的。那雖然如果是零九年之前買來的,或者是簡易計(jì)稅,可以按照3%開普通發(fā)票,按照2%來繳納增值稅,其他的沒有。
84784991
2022 08/15 11:21
老師,能幫我轉(zhuǎn)讓的分錄寫下嗎
郭老師
2022 08/15 11:22
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
84784991
2022 08/15 11:35
老師,申報(bào)增值稅時(shí),是填在附表一【13%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)】這里嗎,銷項(xiàng)發(fā)票只能開普通發(fā)票對(duì)嗎
郭老師
2022 08/15 11:37
第一行13%銷售貨物里面的。
郭老師
2022 08/15 11:37
開專票也可以開普通發(fā)票,如果你銷售給個(gè)人的話,只能開普通。
84784991
2022 08/15 11:44
好的,賣給個(gè)人和單位交的稅是一樣的對(duì)嗎
郭老師
2022 08/15 11:44
現(xiàn)在吃的是一樣交稅的。
84784991
2022 08/15 11:51
好的,謝謝老師
郭老師
2022 08/15 11:52
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