問題已解決

老師,我公司是新成立的,是小微企業(yè),從業(yè)人數(shù)6人,資產(chǎn)總額不超過5000萬,本年第三季度的利潤總額為400萬,是否公司就不能享受小微企業(yè)的政策優(yōu)惠了?

84784976| 提問時間:2022 08/13 01:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不可以的 利潤不屬于
2022 08/13 08:18
84784976
2022 08/13 10:04
應納稅所得額不是利潤總額嗎?
郭老師
2022 08/13 10:08
你好,對的是的,利潤總額在300萬以內(nèi)才可以
84784976
2022 08/13 10:25
那利潤總額超過300萬,那前期印花稅,附加稅享受的減半繳納,是不是要補繳?
郭老師
2022 08/13 10:27
你好,一到六月份看二零年的匯算清交,只要你二零年屬于小型微利企業(yè),不需要補的。
84784976
2022 08/13 11:58
現(xiàn)在發(fā)生在8月,馬上要通過合同變更來降低購進成本,那銷售額8月份就要增加了,利潤就大于300萬了,50萬的增值稅換算成銷售額
郭老師
2022 08/13 11:59
你好,如果是一般納稅人的話,算不出銷售額來的,因為你繳納的增值稅是銷項減去進項,按這個來繳納的。
84784976
2022 08/13 12:00
老師增值稅50萬換算成銷售額,公式是50/0.13+50嗎?
84784976
2022 08/13 12:00
已知繳納的增值稅,應該能算出銷售額吧?
郭老師
2022 08/13 12:02
我們單位是一般納稅人嘛,如果是一般納稅人的話,是銷項減去進項稅額繳納增值稅等于50
84784976
2022 08/13 12:03
這8月份發(fā)生的,利潤總額超過了300萬是不是附加稅,印花稅馬上就要補繳了
84784976
2022 08/13 12:06
我們就是進項沒到,硬繳了增值稅及附加稅,現(xiàn)在還欠下游公司50萬,對方說轉(zhuǎn)換成銷售額,修改合同,少開點發(fā)票,這利潤就增加了,現(xiàn)在就想知道50萬要少開多少進項票來?
郭老師
2022 08/13 12:08
不是的 理解錯了 適用“六稅兩費”減免政策的小型微利企業(yè)的判定以企業(yè)所得稅年度匯算清繳(以下簡稱匯算清繳)結果為準。登記為增值稅一般納稅人的企業(yè),按規(guī)定辦理匯算清繳后確定是小型微利企業(yè)的,除本條第(二)項規(guī)定外,可自辦理匯算清繳當年的7月1日至次年6月30日申報享受“六稅兩費”減免優(yōu)惠;2022年1月1日至6月30日期間,納稅人依據(jù)2021年辦理2020年度匯算清繳的結果確定是否按照小型微利企業(yè)申報享受“六稅兩費”減免優(yōu)惠。 (二)登記為增值稅一般納稅人的新設立企業(yè),從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合申報期上月末從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元兩項條件的,按規(guī)定辦理首次匯算清繳申報前,可按照小型微利企業(yè)申報享受“六稅兩費”減免優(yōu)惠。 登記為增值稅一般納稅人的新設立企業(yè),從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合設立時從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元兩項條件的,設立當月依照有關規(guī)定按次申報有關“六稅兩費”時,可申報享受“六稅兩費”減免優(yōu)惠。 按規(guī)定辦理首次匯算清繳后確定不屬于小型微利企業(yè)的一般納稅人,自辦理匯算清繳的次月1日至次年6月30日,不得再申報享受“六稅兩費”減免優(yōu)惠;按次申報的,自首次辦理匯算清繳確定不屬于小型微利企業(yè)之日起至次年6月30日,不得再申報享受“六稅兩費”減免優(yōu)惠。 新設立企業(yè)按規(guī)定辦理首次匯算清繳后,按規(guī)定申報當月及之前的“六稅兩費”的,依據(jù)首次匯算清繳結果確定是否可申報享受減免優(yōu)惠。 六稅兩費 看匯算清繳 辦理了匯算清繳當月,從次月到次年六月底都不屬于,都不享受
84784976
2022 08/13 15:15
我就想知道同等稅率13%,繳納的50萬的增值稅,換算成銷售額是多少
郭老師
2022 08/13 15:17
如果你進項沒有的情況下 50/13% 這個就是不含稅銷售額
84784976
2022 08/13 15:19
含稅的就50/13%+50,是不是就可以了?但是我倒推算了一下,好像要差三萬左右
郭老師
2022 08/13 15:21
對的,是的,是這么做的 算出來的434.62
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