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會計年末和月末要做那些賬務處理

84784964| 提問時間:2022 08/11 15:39
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,月未計提工資,借:管理費用??貸:應付職工薪酬,結轉增值稅,借:應交稅費-轉出未交增值稅??貸:應交稅費-未交增值稅,計提附加稅,借:稅金及附加??貸:應交稅費-城建稅等,結轉損益,借:主營業(yè)務收入??貸:本年利潤??借:本年利潤??貸:成本費用類科目,年末,借:本年利潤??貸:利潤分配-未分配利潤
2022 08/11 15:43
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