問題已解決
出口退稅怎么樣做紅沖啊,我有一筆報關單是部分扣款,開了負數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在申報系統(tǒng)不知如何申報
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速問速答具體操作步驟、 1、點擊向?qū)?,選擇“第一步、免抵退稅數(shù)據(jù)采集”,“生成出口貨物沖減明細”,在索引窗口選擇想要重建的記錄; 2、點擊“沖減出口”紅色按鈕,在彈出的對話框中選擇沖減所屬期,并將“單證收齊后沖減”前面的√去掉。 需要注意的是,做紅字沖減的數(shù)據(jù),不能在沖減當期作單證收齊處理,否則在數(shù)據(jù)一致性檢查的時候,系統(tǒng)不允許通過。 并且在進行沖減的時候一定要注意,必須在單證收齊的月份進行紅字沖減,必須在當期出口銷售額大于沖減銷售額的月份進行沖減,否則在生成明細申報數(shù)據(jù)的時候,系統(tǒng)也會提示數(shù)據(jù)一致性檢查出錯。
2022 08/09 22:19
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