問題已解決

老師,我收到這么一張住宿票,進什么科目呢,需要啥手續(xù),也沒有過境費,也沒有車票,怎么做呢

84784966| 提問時間:2022 08/09 17:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你可以直接把它計入差旅費就可以。最好讓員工寫個費用報銷單,然后復正常走正規(guī)的。
2022 08/09 17:17
84784966
2022 08/09 17:20
就寫了這么一張報銷單,我們所有的費用,都是這個單據(jù),有的單位差旅費是單獨的差旅費,預算審批報銷流程。但是我沒有那種單據(jù),自己制作也沒有模板,老師那有這種單據(jù)嗎
李霞老師
2022 08/09 17:32
你好,這些單據(jù)都不是自己設(shè)計的,都是去文具店去購買的,尤其是這種報銷單之類的。
84784966
2022 08/09 18:01
老師類似于這種工作服,純凈水,洗衣液等可以做什么分錄呢
李霞老師
2022 08/09 18:03
你像洗衣液之類的可以進入,嗯管理費用其他就可以。飲用水計入管理費用、辦公費。
李霞老師
2022 08/09 18:03
這個工作服是干嘛用的?是給車間里嗎?還是辦公室的員工呀?
84784966
2022 08/09 18:04
不是一點點,是大量的,太多了,幾萬幾萬的,
84784966
2022 08/09 18:10
導票開的,是老板的朋友買了然后開到我們公司了,洗衣液200桶,純凈水200桶,手套幾百雙等
李霞老師
2022 08/09 18:19
這樣的話你就麻煩了,你只能入到庫存商品,你要直接計入費用的話,太復雜了,而且容易引發(fā)稅務(wù)局的異常,只能是先入庫,后期再往外給別人開這樣的發(fā)票。
84784966
2022 08/09 18:36
那我能不能入個會議費,讓老板找個會議費發(fā)票,
李霞老師
2022 08/09 19:03
你好,你這個數(shù)量太多了,稅務(wù)系統(tǒng)會發(fā)現(xiàn)的,那么如果會議費的話,你純凈水還可以,但是你洗衣液的話也太多了。
84784966
2022 08/09 19:28
福利費呢,我們是建筑行業(yè),能不能給工人發(fā)福利, 還有就是如果開會議費,我需要準備什么材料,我們沒有會議費,想做一筆會議費,但是我沒有這種經(jīng)驗,不知道需要準備什么發(fā)票,什么合同。 老師,明天我在咨詢您。這會您先休息
李霞老師
2022 08/09 19:37
好,如果說你是建筑行業(yè)呢,有很多員工的話,可以計入福利費的,這個是可以的。嗯,比計入會議費要合適多了,因為你是建筑行業(yè),人員比較多,如果說你是一個一般的行業(yè),本身公司就沒有幾個人的話,也是不太合適的。您要是記入會議費的話,你還得有專門的會議費的發(fā)票,還得有相關(guān)的合同或協(xié)議,而且發(fā)票上還得是給你備注好是在哪一個地點舉行的。
84784966
2022 08/09 19:46
還有就是建筑行業(yè)工人我還不會區(qū)分,有的什么勞務(wù)派遣,有的臨時工,有的簽協(xié)議,他們的分別怎么處理,個稅怎么交,我對這個不懂,明天聊,老師。謝謝了
李霞老師
2022 08/09 20:23
祝您生活愉快開心快樂
84784966
2022 08/10 13:16
謝謝老師,祝老師心情美美噠 我想咨詢下建筑工人發(fā)工資問題,老師能給我講一下嗎,還有就是我們有工人辦的隴明工卡,直接是項目部代發(fā)的工資,又怎么做分錄呢
李霞老師
2022 08/10 13:47
因為建筑工人發(fā)工資的話,你得分很多種情況,你具體去聽課吧,因為我講的話,嗯,一個是他這個界面的次數(shù)有限,我可能跟你講不那么完整。而且建筑行業(yè)呀,又分項目核算和非項目核算的,所以說你要具體的去聽課,他用到的會計科目呀,嗯,還有賬務(wù)的處理都是不一樣的,可以去拿會計學堂聽建筑行業(yè)的課程。順便練習一下做憑證。
84784966
2022 08/10 13:51
那工人直接是項目部代發(fā)的工資,怎么做分錄呢,項目部發(fā)的工資等于墊付,最終還是需要我們公司掏這個錢,我掛到其他應付款里,可以嗎。 這一塊我具體聽建筑行業(yè)哪個課程呢,我購買的有沒有這一部分課程呢,
李霞老師
2022 08/10 14:25
哦,它有一個專門的實操課,就是寫的建筑行業(yè),就是里面會把總體的都會講一遍。嗯,我現(xiàn)在看不到您的賬號,沒辦法確定你有沒有這部分課程,你可以去主頁聯(lián)系一下客服,讓客服人員幫你看一下。你是項目部發(fā)的工資的話,那等于墊付,那就是其他應付款就可以。
84784966
2022 08/10 15:16
老師,我們預付賬款科目里掛的幾個供應商,現(xiàn)在供應商提供不了發(fā)票,我應該做什么分錄,我怎么才能做平 比如一個公司給我們開發(fā)票39144.92,我們打款打了4萬,那預付賬款里借方還掛了855.08,怎么處理呢
李霞老師
2022 08/10 15:23
你好,那你可以去充點對應的成本。就是借主營業(yè)務(wù)成本貸預付賬款,然后后期匯算清繳的時候調(diào)整。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~