問題已解決

老師麻煩幫我看看這個(gè)應(yīng)該怎么填寫呀?

84785003| 提問時(shí)間:2022 08/07 10:52
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 第8欄“免稅銷售額”:填寫納稅人本期按照稅法規(guī)定免征增值稅的銷售額和適用零稅率的銷售額,但零稅率的銷售額中不包括適用免、抵、退稅辦法的銷售額。 營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的,本欄應(yīng)填寫扣除之前的免稅銷售額。 這一行的數(shù)字應(yīng)與增值稅減免稅申報(bào)表中的數(shù)字一致,你是不是沒有填增值稅減免稅申報(bào)表。
2022 08/07 10:58
84785003
2022 08/07 11:11
老師我這里應(yīng)該選擇那個(gè)項(xiàng)目呀?我們是一般納稅人,自產(chǎn)自銷農(nóng)業(yè)的。免稅項(xiàng)目。
立峰老師
2022 08/07 11:43
同學(xué)你好,按收款金額,填寫到第15行“(十)其他”:填報(bào)納稅人享受的本表未列明的其他免稅收入政策的稅收優(yōu)惠事項(xiàng)名稱、減免稅代碼及免稅收入金額。
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