問題已解決

老師好!麻煩幫我看看我這個表編對了么

84784949| 提問時間:2022 08/02 16:16
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紫若
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
你好同學(xué)經(jīng)營活動小計95000,是由經(jīng)營活動流入哪項來的需要填上
2022 08/02 16:27
84784949
2022 08/02 16:28
哦其他都對么
84784949
2022 08/02 16:29
經(jīng)營活動小計需要加上上期余額不
紫若
2022 08/02 16:35
不需要,本期的就計算本期發(fā)生的就可以
84784949
2022 08/03 10:36
老師麻煩幫忙看下我資產(chǎn)負(fù)債表,是哪個有問題,我咋編對不一至了吶
紫若
2022 08/03 10:38
你資產(chǎn)那邊只有貨幣資金么,資產(chǎn)那邊沒填全,你在找找看
84784949
2022 08/03 10:44
嗯,因為沒有銷售,這個余額是提取備用剩下的
84784949
2022 08/03 10:44
還有11萬是采購固定資產(chǎn)花花出去的
84784949
2022 08/03 10:52
老師這是我科目余額表,利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表
84784949
2022 08/03 10:52
不知道錯哪兒了
紫若
2022 08/03 11:00
同學(xué)你好固定資產(chǎn)是不能放在利潤表里的,固定資產(chǎn)以折舊形式反應(yīng)在利潤表里,把固定資產(chǎn)的11萬放在資產(chǎn)負(fù)債表里
紫若
2022 08/03 11:01
余額表里管理費用期初有余額也不對,費用是每月結(jié)清的,沒有余額,同學(xué)你這表編制的不太對,建議找會計來做
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