問題已解決

5月小規(guī)模納稅人給一般納稅人開了一張專票,因?yàn)槿ツ暌恢笔?%減按1%征收,開的票。所以我繼續(xù)開了一張1%稅率的專票,你知道哪里錯了嗎?應(yīng)該怎么辦? 求指教,兩家公司帳都在我手上。

84785008| 提問時(shí)間:2022 08/01 20:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,那你之前這個(gè)業(yè)務(wù)做了收入的嗎?如果沒有做收入的話,應(yīng)該開3%的,你現(xiàn)在開1%的,也得按照3%來交稅。
2022 08/01 21:01
郭老師
2022 08/01 21:01
現(xiàn)在對方如果認(rèn)證了,對方需要開紅字信息表,然后你單位開紅字發(fā)票,重新開3%
84785008
2022 08/01 21:20
1%那張票,對方可以認(rèn)證成功嗎?進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師
2022 08/01 21:22
對方可以認(rèn)證成功的。
84785008
2022 08/01 21:51
我這邊已經(jīng)按3%交過稅了,不想重新申報(bào),自己認(rèn)了,2%那個(gè)稅款,賬務(wù)怎么處理?營業(yè)外支出?還是管理費(fèi)用?
郭老師
2022 08/01 21:53
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
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