問題已解決

您好,想問下。我們是高新企業(yè),2021第四季度我們利潤比較大,然后做了暫估成本,然后2021得匯算清繳我們要研發(fā)費用抵扣調(diào)減了,然后就有匯算清繳多交退稅,其實是沒稅退,但是我2021年暫估了一筆成本。我應該怎么處理哦,

84784996| 提問時間:2022 08/01 13:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時的分錄怎么做的?匯算清繳的時候調(diào)整了嗎?
2022 08/01 13:45
84784996
2022 08/01 13:46
就是借主營業(yè)務成本,貸應付賬款暫估
84784996
2022 08/01 13:46
匯算清繳沒有調(diào)整
郭老師
2022 08/01 13:47
借應付賬款借主營業(yè)務成本負數(shù)
84784996
2022 08/01 13:48
什么時候做哦
84784996
2022 08/01 13:49
返回去2021年做進去嗎
郭老師
2022 08/01 13:49
現(xiàn)在這個月做就可以的。
84784996
2022 08/01 13:53
但是匯算清繳是做去年的,按照去年的報表填寫的,因為有研發(fā)費用加計抵減,并且加上我2021年付做了暫估,導致退稅,我現(xiàn)在不想退稅,怎么去填整
84784996
2022 08/01 13:53
如果這個月做,就做到今年了,那去年的我們應該怎么弄
郭老師
2022 08/01 13:55
你好,納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額就可以的,調(diào)表不調(diào)賬。
84784996
2022 08/01 13:57
那研發(fā)費用加計抵減,2021年的。我沒有做進去賬里面。應該怎么做
郭老師
2022 08/01 13:58
你好加計扣除,不需要做賬務處理的。
84784996
2022 08/01 14:00
那我賬上的成本不是少了加計抵減這個。然后利潤了高了
84784996
2022 08/01 14:03
那我2021年的暫估怎么辦,要拿發(fā)票回來嗎
郭老師
2022 08/01 14:08
一個是會計利潤,一個是稅法利潤,可以不一致的。
郭老師
2022 08/01 14:09
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