公司銷售商品給某公司,某公司收到商品發(fā)現(xiàn)個(gè)別商品質(zhì)量不合格,經(jīng)雙方協(xié)商發(fā)生銷售折讓。如何處理會(huì)計(jì)分錄 1,確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款-某公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2,發(fā)生銷售折讓沖減收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)收賬款-某公司 這樣做分錄對(duì)嗎?
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答你好,是的,是這樣做正常銷售,銷售折讓分錄的?
2022 07/29 17:41
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- 在發(fā)生銷售折讓時(shí),憑證的做法應(yīng)該怎樣? 是直接錄入相反分錄,如:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額;貸:應(yīng)收賬款。金額為正數(shù)。 還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,然后金額填負(fù)數(shù)。 請(qǐng)問(wèn)老師,這兩種做法哪個(gè)正確? 694
- 請(qǐng)問(wèn)我本月有收入,收入是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額, 月末要計(jì)提稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增稅稅-未交增稅稅 795
- 老師,開(kāi)銷售單并發(fā)貨后分錄做了 借 應(yīng)收賬款, 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 開(kāi)出發(fā)票時(shí)怎么做呢? 579
- 老師,小規(guī)模月收入小于十萬(wàn)賬務(wù)處理中 1.借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額,)2.確認(rèn)免征時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入(減免稅款)1和2里的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅三級(jí)科目1是銷項(xiàng)稅額、2是減免稅款??對(duì)嗎??? 936
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