銷項(xiàng)報(bào)稅正確,記賬的上個(gè)月增值稅報(bào)稅正確,記賬時(shí)記銷項(xiàng)時(shí)寫錯(cuò)了,少記了,這個(gè)月怎么做賬調(diào)過來; 上個(gè)月報(bào)稅正確,也交稅了,記賬時(shí)粗心,專票進(jìn)項(xiàng)少記了一筆,這個(gè)月怎么做賬調(diào)過來;進(jìn)上個(gè)月待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)–待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 做賬時(shí)粗心寫錯(cuò)金額了,這個(gè)月怎么改 上個(gè)月增值稅申報(bào)正確,一個(gè)普通發(fā)票做賬時(shí)沒注意看成專票了,做賬做成借:周轉(zhuǎn)材料應(yīng)交稅費(fèi)–待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款,這個(gè)月怎么改正確呢
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2022 07/29 11:34
84784987
2022 07/29 11:36
報(bào)稅都正確,就是我做賬的時(shí)候出了問題,老師 我想這個(gè)月改過來
樸老師
2022 07/29 11:36
同學(xué)你好
那你沖減錯(cuò)誤的然后再做正確的
84784987
2022 07/29 11:37
這幾個(gè)都是這樣嗎
樸老師
2022 07/29 11:39
對的
可以都這樣處理
84784987
2022 07/29 11:43
銷項(xiàng)少記的,進(jìn)項(xiàng)少記的問題,看成專票的問題,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣看錯(cuò)金額的這些問題,沖銷的話都是這個(gè)月把之前的會計(jì)分錄做成相反的會計(jì)分錄,再做正確的就可以是吧 老師
樸老師
2022 07/29 11:49
同學(xué)你好
對的
是這樣的
84784987
2022 07/29 11:52
這樣正常結(jié)轉(zhuǎn)就行嗎 老師
樸老師
2022 07/29 12:01
同學(xué)你好
對的
正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以
84784987
2022 07/29 12:19
老師 申報(bào)個(gè)稅的工資不一致,已經(jīng)季報(bào)完成了,這個(gè)月怎么補(bǔ)救
樸老師
2022 07/29 12:29
同學(xué)你好
只要年度內(nèi)調(diào)整就可以
今年年底之前都可以
你下個(gè)月可以加上這些未申報(bào)的一塊補(bǔ)申報(bào)
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- 上個(gè)月做賬做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)月轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額怎么寫 552
- 老師,上個(gè)月發(fā)票開多了把押金也開出來了,這個(gè)月紅沖了又開了一個(gè)正確的,該怎么做賬呀?上個(gè)月做賬是: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 241
- 發(fā)票我上個(gè)月認(rèn)證了,做賬是這個(gè)月做的,怎么調(diào)呀? 認(rèn)證抵扣了就是沒有做賬 怎么辦 那張發(fā)票我已經(jīng)抵扣了,那是不是要做轉(zhuǎn)出呢 9月份認(rèn)證了哦 就做了一筆,應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 現(xiàn)在該怎么處理呢 764
- 老師,我賬上應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,在借方,如果是,我報(bào)稅正確的,做賬的時(shí)候,少做了銷售,導(dǎo)致,銷項(xiàng)算少了,怎么處理 313
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