問(wèn)題已解決
老師你好,像我們是代理記賬企業(yè),客戶都有去年21度進(jìn)賬發(fā)票,現(xiàn)在是寄過(guò)來(lái)要勾選認(rèn)證?還是怎么呢?如果勾選認(rèn)證后要不要做賬呢分錄是什么?留底稅額是什么意思?
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速問(wèn)速答您好,這個(gè)要是費(fèi)用發(fā)票就通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)做賬
2022 07/28 11:43
84785027
2022 07/28 11:57
不是費(fèi)用是采購(gòu),這個(gè)怎么做呢?
東老師
2022 07/28 11:57
采購(gòu)的就是直接做賬就行
84785027
2022 07/28 11:59
這個(gè)我知道呢,抵扣發(fā)票是去年度的呢,客戶拿過(guò)來(lái)是留底退稅到時(shí)候抵了多少進(jìn)賬就放記幾張進(jìn)賬抵扣發(fā)票用么?
東老師
2022 07/28 12:08
可以的,用幾張抵扣幾張就行了
84785027
2022 07/28 12:10
那抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何做賬呢?分錄可以發(fā)給我?免稅也需要做賬分錄呢?
東老師
2022 07/28 12:11
借原材料? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款? ? 免稅的也得做賬的
84785027
2022 07/28 12:21
老師你這分錄是采購(gòu)分錄不是抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額分錄啊,免稅的分錄可以一起發(fā)我看下?
東老師
2022 07/28 12:22
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
東老師
2022 07/28 12:23
你說(shuō)的免稅是什么意思?
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