問(wèn)題已解決

,第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的企業(yè)所得稅計(jì)提后,到了企業(yè)所得稅季報(bào)彌補(bǔ)了以前年度虧損,和我計(jì)提的所得稅不一致,我的怎么處理? 我需要改報(bào)表嗎 怎么做分錄

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/27 08:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不用改報(bào)表的,你紅沖多計(jì)提的就可以的,借應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加負(fù)數(shù)
2022 07/27 09:00
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