問題已解決
中途接手了一個公司,按照對方交接過來的科目余額表錄入了期初數(shù)據(jù)生成了新的賬套,生成的資產(chǎn)負債表,個別科目數(shù)據(jù)期初與對方之前的期初不一致,這種情況要怎么辦?報稅的時候,我可以修改對方之前申報的期初數(shù)嗎?
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申報系統(tǒng)不可以修改對方之前申報的期初數(shù)? 有點誤差沒大礙的
2022 07/26 10:55
84784996
2022 07/26 11:00
那我不改期初,然后期末就按照我生成的資產(chǎn)負債表填進去就行了是嗎
84784996
2022 07/26 11:01
還有個問題就是利潤表,新生成的利潤表那個累計數(shù)和之前也是對不上的,這種情況怎么辦啊
84784996
2022 07/26 11:02
之前對方的利潤表利潤總額就是負數(shù)的了,然后到我這就變成正數(shù)
bamboo老師
2022 07/26 11:08
不改期初,然后期末就按照生成的資產(chǎn)負債表填進去就行 是的
84784996
2022 07/26 11:10
那個利潤表怎么辦呢
bamboo老師
2022 07/26 11:12
利潤表您沒有錄入期間損益累計發(fā)生額嗎
84784996
2022 07/26 11:13
這個是要在期初的時候就錄進去嗎?按照利潤表錄進去?
bamboo老師
2022 07/26 11:14
按照科目匯總表的匯總數(shù)據(jù)錄入 本年借方發(fā)生額 本年貸方發(fā)生額?
這樣利潤表會有累計數(shù)
84784996
2022 07/26 11:24
老師,這里的期初余額,錄的是科目余額表里的期初還是期末?
bamboo老師
2022 07/26 13:22
這里的期初余額,錄的是科目余額表里的期初
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