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老師,我們單位客戶注銷了,可是還沒付清款,然后我們也沒開發(fā)票,這收到的款我們現在怎么做賬

84785045| 提問時間:2022 07/22 16:16
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
計提時借:信用減值損失 貸:壞賬準備 發(fā)生壞賬借:壞賬準備 貸:應收賬款
2022 07/22 16:22
84785045
2022 07/22 16:23
我們當初沒有計提壞賬
84785045
2022 07/22 16:24
我要補充做這分錄嗎
84785045
2022 07/22 16:24
我們預收了他們10萬元了
易 老師
2022 07/22 16:31
預收的不需要,應收可以計提
84785045
2022 07/22 17:01
我先前把預收做在應收賬款里,現在怎么做分錄,老師我不明白
易 老師
2022 07/22 17:04
借:預收賬款,貸:銀行存款
84785045
2022 07/22 18:59
老師,還是不對呢,怎么貸銀行了,我這邊的業(yè)務是我們預收了客戶的錢,可是他沒有付清全款,公司就注銷了,我這邊等于就是收到了預收款
易 老師
2022 07/22 19:08
計提時借:信用減值損失 貸:壞賬準備 發(fā)生壞賬借:壞賬準備 貸:預收賬款
84785045
2022 07/22 19:18
我現在做的是借銀行存款,貸預收賬款(實際做在應收賬款里)
84785045
2022 07/22 19:19
那就這樣做,我本來想做營業(yè)外支出的
易 老師
2022 07/22 19:26
你好,也可以的,小企業(yè)沒問題
84785045
2022 07/22 19:45
預收款做營業(yè)外收入,要交稅嗎
易 老師
2022 07/22 19:51
要交企業(yè)所得稅的
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