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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,跨年紅沖,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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速問(wèn)速答1、紅字沖回前期開(kāi)具的發(fā)票:
借:銀行存款/應(yīng)收賬款 (紅字)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?(紅字)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) (紅字)
2、重新開(kāi)具發(fā)票:
借:銀行存款/應(yīng)收賬款 (藍(lán)字)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?(藍(lán)字)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) (藍(lán)字)
2022 07/21 13:44
84785016
2022 07/21 13:47
管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票。不是我們開(kāi)出去的發(fā)票。是收到的進(jìn)項(xiàng)票。
小鎖老師
2022 07/21 13:50
那就做一筆? 借 應(yīng)付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785016
2022 07/21 13:52
以前年度損益調(diào)整,需不需要沖未分配利潤(rùn)?
小鎖老師
2022 07/21 13:52
需要,那個(gè)是最后做的,其他沒(méi)了
84785016
2022 07/21 13:55
最后做的?是當(dāng)月做還是年末做?還有能不能直接,借 應(yīng)付賬款 貸 未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
小鎖老師
2022 07/21 13:56
就是當(dāng)月最后一筆做的,不能直接,因?yàn)槟氵@個(gè)跨年了
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