問題已解決
老師,我司接了一單工程,1000多萬,我司分包材料、勞務(wù)給其他公司做,我司為小規(guī)模納稅人,開不出那么大金額的發(fā)票,是否可以由分包方來開具發(fā)票給甲方
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速問速答同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦
2022 07/18 16:55
84785004
2022 07/18 16:56
具體要如何操作?對(duì)于分包合同有要求嗎?
樸老師
2022 07/18 17:00
同學(xué)你好
是分包合同就可以了
84785004
2022 07/18 17:01
這樣的情況,發(fā)票環(huán)節(jié),相當(dāng)于跳過我司,賬務(wù)那塊怎么處理呢
84785004
2022 07/18 17:02
我司與別家公司分包合同,需要有甲方參與的嗎
樸老師
2022 07/18 17:08
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)需要的
84785004
2022 07/18 17:40
賬務(wù)怎么處理?
84785004
2022 07/18 17:41
再分包的合同,需要甲方也蓋章是嗎?
樸老師
2022 07/18 17:45
同學(xué)你好
不用甲方蓋章
一、收入核算
1、收到預(yù)付工程款時(shí)
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅
2、工程完工結(jié)算時(shí)
借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款
貸:工程結(jié)算收入
3、結(jié)轉(zhuǎn)收入
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
管理費(fèi)用
銷售費(fèi)用
財(cái)務(wù)費(fèi)用等等
借或貸:本年利潤(rùn)
二、成本的核算
1.發(fā)生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
2.發(fā)生的材料費(fèi)用
借:管理費(fèi)用/原材料
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費(fèi)
借:工程施工--人工費(fèi)
貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等)
4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用
借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等)
5.發(fā)生的其他直接費(fèi)
借:工程施工--其他直接費(fèi)
貸:銀行存款(或現(xiàn)金等)
6.月末確認(rèn)收入和成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入)
7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。
施工企業(yè)合同完工
84785004
2022 07/18 17:46
如果我們的下分包直接給甲方開發(fā)票,我司怎么處理?
樸老師
2022 07/18 17:53
這個(gè)不可以的哦
你們開給甲方才行
84785004
2022 07/18 17:54
你剛剛怎么說可以
樸老師
2022 07/18 17:55
除非是**的哦
你們**你的下家
84785004
2022 07/18 19:11
那小規(guī)模開不出這么多發(fā)票,有解決方案嗎?
樸老師
2022 07/18 19:14
這個(gè)沒有辦法的哦
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