問題已解決
上一季度來的普票(1%)的稅率,信息開錯了,這一季度沖紅(免稅),應(yīng)該怎么做會計分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答做上個月相反分錄。
2022 07/14 13:41
84785026
2022 07/14 13:42
應(yīng)交稅費,銷項稅那塊會多出來
84785026
2022 07/14 13:42
2月份做收入的時候是價稅分離的,但4月更正的時候是合計的,這樣收入對不起來
玲老師
2022 07/14 13:50
現(xiàn)在開原來的發(fā)票還是開原來稅率?
84785026
2022 07/14 13:58
不 現(xiàn)在普票是免稅
84785026
2022 07/14 14:01
是這樣的
玲老師
2022 07/14 14:04
。先做負數(shù)分錄。原來的負數(shù)分錄,
再做一筆正確的借應(yīng)收,貸收入。
84785026
2022 07/14 14:10
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)的時候會多出二十多的收入
84785026
2022 07/14 14:11
稅費這塊會多出來
玲老師
2022 07/14 14:14
稅款多稅款多的可以申請退稅
84785026
2022 07/14 14:15
之前不是少許45不交稅,做的營業(yè)外收入
玲老師
2022 07/14 14:19
現(xiàn)在開普票。現(xiàn)在開普票。500萬。500萬以內(nèi)都。500萬以內(nèi)都不交稅。
84785026
2022 07/14 14:20
我知道啊
84785026
2022 07/14 14:20
舉個例子,原來是發(fā)票開1.1,貸方收入1,稅0.1,現(xiàn)在你免稅票是1.1,你沖紅原來的,然后做更正的,那么就是貸方收入1.1
玲老師
2022 07/14 14:23
?,F(xiàn)在沖紅了,貸方負數(shù)申請退稅。
玲老師
2022 07/14 14:23
現(xiàn)在開免稅發(fā)票,不交稅。
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