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二個企業(yè)之間調(diào)換貨物,不是為了銷售為目的,是否視同銷售?依據(jù)哪個條款?看的政策都是以銷售為目的,但不是為了銷售為目的,就不存在銷售收入確認(rèn)條件?為何要視同銷售?

84785000| 提問時間:2022 07/14 12:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
老師,我們總公司在上海,分公司都設(shè)在省外,請問總分公司之間經(jīng)常調(diào)撥固定資產(chǎn)及貨物等是否需要視同銷售繳納增值稅? 答復(fù): 看用途。如果你總分公司之間調(diào)撥的資產(chǎn)目的是用于銷售,而不是內(nèi)部使用,則需要視同銷售繳納增值稅。 提醒: 總分公司相互之間經(jīng)常調(diào)撥貨物,增值稅是否需要視同銷售,主要是看總分公司是否在同一個縣(市),目的是否用于銷售。若總分公司不在同一個縣(市)且收貨方收到貨物后目的是對外銷售,則這樣的調(diào)撥貨物增值稅需要視同銷售。單純的內(nèi)部調(diào)撥,比如只是用于收貨方內(nèi)部使用等的不需要視同銷售。 參考一: 《增值稅暫行條例實施細(xì)則》第四條規(guī)定:“單位或者個體工商戶的下列行為,視同銷售貨物: (一)將貨物交付其他單位或者個人代銷; (二)銷售代銷貨物; (三)設(shè)有兩個以上機(jī)構(gòu)并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個機(jī)構(gòu)移送其他機(jī)構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外; (四)將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項目; (五)將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或者個人消費(fèi); (六)將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物作為投資,提供給其他單位或者個體工商戶; (七)將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物分配給股東或者投資者; (八)將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物無償贈送其他單位或者個人?!?參考二: 根據(jù)《企業(yè)所屬機(jī)構(gòu)間移送貨物征收增值稅問題》(國稅發(fā)[1998]137號)規(guī)定,受貨機(jī)構(gòu)的貨物移送行為有下列兩項情形之一的,應(yīng)當(dāng)向所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納增值稅;未發(fā)生下列兩項情形的,則應(yīng)由總機(jī)構(gòu)統(tǒng)一繳納增值稅。 (一)向購貨方開具發(fā)票; (二)向購貨方收取貨款。?
2022 07/14 12:17
84785000
2022 07/14 12:18
跟這個有所不同,我們不是總分機(jī)構(gòu),也不是同一企業(yè)所屬不同機(jī)構(gòu)。是兩家獨立企業(yè)。
郭老師
2022 07/14 12:19
你好,那就相當(dāng)于是你贈送給對方,對方贈送給你,也是需要視同銷售。
84785000
2022 07/14 12:21
銷價和進(jìn)價可否相同?
84785000
2022 07/14 12:24
這種視同銷售的分錄該怎么作?是否需要確認(rèn)收入轉(zhuǎn)成本?
郭老師
2022 07/14 12:24
你好不一樣的,你視同銷售的時候,增值稅是根據(jù)銷項價格乘以稅率來的。
84785000
2022 07/14 15:31
那會計分錄是怎樣作的?是直接貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)。還是貸收入,再結(jié)轉(zhuǎn)成本
郭老師
2022 07/14 15:32
建議做到主營業(yè)務(wù)收入里面的,這樣的話,你的增值稅銷售額和所得稅是銷售額是一樣的。
84785000
2022 07/14 15:34
那不同企業(yè)之間無息的往來款,也是要計提增值稅的吧?這個分錄怎樣作?企業(yè)所得稅是否交?
郭老師
2022 07/14 15:35
銷售費(fèi)用貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項。
84785000
2022 07/14 15:37
A公司轉(zhuǎn)給B公司錢,沒有利息收入。為何計其他業(yè)務(wù)收入?
84785000
2022 07/14 15:44
沒有利息收入就不涉及企業(yè)所得稅嗎?
郭老師
2022 07/14 15:45
你好需要視同銷售的。
郭老師
2022 07/14 15:45
視同銷售,你找不到其他的合適的科目,就做到其他業(yè)務(wù)收入,他主營又不是這個。
84785000
2022 07/14 15:51
沒理解你的意思,幫我寫下會計分錄,謝謝。
郭老師
2022 07/14 15:53
借銷售費(fèi)用 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項,給你寫了份
84785000
2022 07/14 15:59
為何其他收入啊。我們是企業(yè)之間的轉(zhuǎn)款,無利息!??!銷售費(fèi)用又是什么。。。。
郭老師
2022 07/14 16:06
銷售費(fèi)用這個是視同銷售贈送的,你贈送給別人商品你怎么做,是不是借銷售費(fèi)用里面,這不是一樣的嗎? 利息收入屬于其他業(yè)務(wù)收入
84785000
2022 07/14 16:09
誰說我贈送給別人商品了。暈倒。一直在說兩個公司的往來借款。沒有利息收入。。。。。能不能看明白
郭老師
2022 07/14 16:18
我給你舉的例子,以贈送視同銷售,你怎么做賬務(wù)處理? 贈送產(chǎn)品和贈送服務(wù)不是一樣的嗎? 這里沒有贈送服務(wù)的例子,就問你贈送產(chǎn)品的,你怎么做賬務(wù)處理?
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