問題已解決

老師,想問個(gè)實(shí)操的問題,6月已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票紅沖了,7月收到負(fù)數(shù)發(fā)票,我要怎么賬務(wù)處理?

84785025| 提問時(shí)間:2022 07/13 21:00
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好 借成本費(fèi)用_負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅_負(fù)數(shù) 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款_負(fù)數(shù)
2022 07/13 21:01
84785025
2022 07/13 21:03
不要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
冉老師
2022 07/13 21:05
不要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。負(fù)數(shù)沖回
84785025
2022 07/13 21:07
那是6月紅沖的時(shí)候做沖回,還是7月收到發(fā)票做沖回呢?
冉老師
2022 07/13 21:22
是7月收到發(fā)票做沖回
84785025
2022 07/13 21:26
嗯那6月紅沖什么不做賬哈,6月收到新發(fā)票也認(rèn)證抵扣了
冉老師
2022 07/13 21:27
是的,6月份不做賬的
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