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老師好!請問月末生產成本貸方有余額,該如何進行賬務處理
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速問速答1.
結轉制造費用,期末計算成本之前將制造費用余額全部轉入生產成本,分錄為: 借:生產成本 貸:制造費用
2.
結轉完工產品成本,將完工產品負擔的生產成本轉出,分錄為: 借:庫存商品 貸:生產成本
3.
結轉銷售成本,將銷售出去的產品的庫存成本結轉,分錄為: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
4.
以上所有完畢之后,月末結轉,先結轉收入類,分錄為: 借:主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入/營業(yè)外收入 貸:本年利潤
2022 07/13 14:47
84785009
2022 07/13 14:52
結轉完后貸方有余額,怎么操作
樸老師
2022 07/13 14:56
同學你好
這個沒事的
84785009
2022 07/13 15:28
不需要紅沖嗎
樸老師
2022 07/13 15:33
除非多做了才需要紅沖
84785009
2022 07/13 16:14
老師,那像這種情況的話該怎么做賬才能讓貸方沒有余額呢?
84785009
2022 07/13 16:17
是損益結轉完后貸方有余額,成本類科目月末不是應該沒有余額嗎?
樸老師
2022 07/13 16:24
同學你好
沖減了就可以的
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