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公司為員工支付的工作餐;借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利,貸現(xiàn)金 , 月底再做一筆結(jié)轉(zhuǎn):借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,這樣做分錄對嗎?

84784995| 提問時(shí)間:2017 06/01 14:35
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
你好,公司為員工支付的工作餐;借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利,貸現(xiàn)金 , 月底再做一筆結(jié)轉(zhuǎn):借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬 可以 的
2017 06/01 14:36
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