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我六月開了張八十多萬的票,七月要沖紅,然后現(xiàn)在報六月增值稅是不是還是該抵扣抵扣該交稅交稅,七月沖紅了呢?這個稅款怎么弄

84785015| 提問時間:2022 07/12 10:29
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
對,6月份的時候該正常申報,正常申報,7月份的時候按照負數(shù)申報
2022 07/12 10:30
84785015
2022 07/12 10:38
那已經(jīng)入帳了不能沖紅嗎?
東老師
2022 07/12 10:43
沒問題,還是可以紅沖的。
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