問題已解決
我六月開了張八十多萬的票,七月要沖紅,然后現(xiàn)在報六月增值稅是不是還是該抵扣抵扣該交稅交稅,七月沖紅了呢?這個稅款怎么弄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答對,6月份的時候該正常申報,正常申報,7月份的時候按照負數(shù)申報
2022 07/12 10:30
84785015
2022 07/12 10:38
那已經(jīng)入帳了不能沖紅嗎?
東老師
2022 07/12 10:43
沒問題,還是可以紅沖的。
閱讀 117