問題已解決
老師能幫忙看一下這個專票的為什么比對不通過嗎,和稅控盤金額是一樣的
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速問速答同學(xué)你好
是填寫的不含稅嗎
2022 07/11 16:49
84785020
2022 07/11 16:51
是的,您看一下不通過原因
樸老師
2022 07/11 16:56
同學(xué)你好你這個金額不對
84785020
2022 07/11 16:57
這個是什么原因呢,我剛看了稅控盤這個季度也沒有發(fā)票開錯稅率
樸老師
2022 07/11 17:02
是不是你有未開票收入
84785020
2022 07/11 17:04
老師他有一張發(fā)票正數(shù)是按3%開的,然后負數(shù)發(fā)票是按1%稅率開的,所以有個差額,該怎么申報呢
樸老師
2022 07/11 17:13
同學(xué)你好
這個負數(shù)開也是3%的
84785020
2022 07/11 17:14
現(xiàn)在客戶開錯了,怎么解決呢,申報第二季度增值稅的時候可以把那個差額加再無票收入那里嗎?稅按三個點的交
樸老師
2022 07/11 17:23
紅字發(fā)票開出來了嗎
84785020
2022 07/11 17:32
老師開出來了,他四月開的復(fù)數(shù)1%的稅率是紅沖的3月表格標紅的這兩個的發(fā)票,當時正數(shù)開的就是1%,再四月開的也是紅1%,那為什么還會有差額呢
樸老師
2022 07/11 17:35
同學(xué)你好
那就開一張藍字1%的再開一個紅字3%的
84785020
2022 07/11 17:35
開在七月嗎?第二季度沒開?現(xiàn)在第二季度怎么申報增值稅呢
樸老師
2022 07/11 17:51
你這個跨月了只能這樣開
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