問(wèn)題已解決

老師好,我們是餐飲公司,3月申報(bào)增值稅時(shí) ,申報(bào)了開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入,4月因?yàn)橐咔闆](méi)有營(yíng)業(yè),但開(kāi)了一張發(fā)票金額400(這個(gè)是客人三月份消費(fèi)的,我們發(fā)票是電子票),4月申報(bào)時(shí) 增值稅我是按照400申報(bào)的,我想問(wèn)一下這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/11 13:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
2022 07/11 13:09
84785008
2022 07/11 13:11
這個(gè)三月做賬已經(jīng)做進(jìn)收入了(未開(kāi)票收入)
郭老師
2022 07/11 13:12
那你這個(gè)四月份是開(kāi)了之前無(wú)票收入嗎 紅沖之前的無(wú)票收入在做發(fā)票的。
郭老師
2022 07/11 13:12
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
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