問(wèn)題已解決
老師虛增暫估成本無(wú)法取得發(fā)票匯算清繳調(diào)增后補(bǔ)稅5.2萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)賬面暫估成本借:應(yīng)付賬款貸:庫(kù)存商品 反沖后成本出負(fù)數(shù)咋辦,一直掛著負(fù)數(shù)嗎
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速問(wèn)速答你好,借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),你需要紅沖的。
2022 07/11 13:07
郭老師
2022 07/11 13:07
紅沖暫估的你結(jié)轉(zhuǎn)的成本也得紅沖。
84784968
2022 07/11 13:26
老師成本紅沖會(huì)計(jì)分錄怎么處理
84784968
2022 07/11 13:27
老師結(jié)轉(zhuǎn)成本紅沖會(huì)計(jì)分錄怎么做
郭老師
2022 07/11 13:29
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)給你寫了分錄。
84784968
2022 07/11 13:30
賬面未分配利潤(rùn)總額就增加了,股東分紅就得交個(gè)稅是嗎
郭老師
2022 07/11 13:31
當(dāng)時(shí)多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,你不就是虛減了?
郭老師
2022 07/11 13:31
再按照正確的來(lái)調(diào)整。
84784968
2022 07/11 13:50
老師賬面利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)100萬(wàn),匯算清繳調(diào)增后100萬(wàn)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)總額就是就是200萬(wàn)對(duì)嗎
郭老師
2022 07/11 13:52
是的是的,是這么做的。
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