問題已解決

老師,請問下比如:結(jié)轉(zhuǎn)銷項借:應(yīng)交稅金-銷 100元,貸:應(yīng)交稅金-進 120元,多的這20怎么做分錄呢

84784973| 提問時間:2022 07/10 16:04
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 這個差額你要轉(zhuǎn)到待抵扣增值稅里面的
2022 07/10 16:14
84784973
2022 07/10 16:24
怎么轉(zhuǎn)呀,分錄是怎么樣的老師
王超老師
2022 07/10 16:31
借:進項增值稅 待:應(yīng)交稅費---增值稅---待抵扣增值稅
84784973
2022 07/10 16:49
這樣不是不平了
84784973
2022 07/10 16:51
第一筆,借:銷100,貸:進一120,在借:進20,貸:待抵扣20,借方總數(shù)120,貸方有140了
王超老師
2022 07/10 16:55
不會啊,那個20不是平了嗎
84784973
2022 07/10 16:57
這樣做,借,銷:100,進20,貸:進120,這樣是平,但是待抵扣20就沒有對應(yīng)的了
王超老師
2022 07/10 17:00
借:進項增值稅 20 待:應(yīng)交稅費---增值稅---待抵扣增值稅 20 你前面說的, 應(yīng)交稅金-銷 100元,貸:應(yīng)交稅金-進 120元 本來舊是不平的
84784973
2022 07/10 17:01
那這個不平應(yīng)該怎么做,直接貸:進項100嗎?
王超老師
2022 07/10 17:26
借:銷項增值稅100 進項增值稅 20 待:應(yīng)交稅費---增值稅---待抵扣增值稅 20 進項增值稅100
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