問題已解決
請問,我們公司收取客戶一半的模具費,模具所有權(quán)屬于客戶(結(jié)束合作會取走),等模具制作完成大概在三個月左右,客戶付另一半的模具尾款。但是模具是放在我公司為客戶生產(chǎn)產(chǎn)品銷售給客戶的。。。這種怎么做賬,怎么做成本呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,收取時確認(rèn)預(yù)收賬款,三個月后確認(rèn)收入,成本可以先按月歸集,然后跟收入一起結(jié)轉(zhuǎn)
2022 07/10 08:04
84785019
2022 07/10 09:14
中途建賬,在產(chǎn)品的成本期初余額怎么辦呢?
小惑老師
2022 07/10 09:16
你有在產(chǎn)品沒有數(shù)據(jù),就盤點庫存
84785019
2022 07/10 11:41
盤點數(shù)量后,怎么去衡量他的金額呢?
小惑老師
2022 07/10 11:48
你們沒有一個相關(guān)價格嗎?如果沒有只能做評估,找相關(guān)人員評估價格
84785019
2022 07/10 12:22
好的,謝謝老師
小惑老師
2022 07/10 14:07
不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快!
閱讀 242