問題已解決

老師您 好,比如在申報5月增值稅時,未開票收入已經(jīng)加進(jìn)去申報了,這個做賬是不是要做到5月的賬里面,請問怎么做,在6月申報的時候這部分未開票收入在申報表里面怎么體現(xiàn)

84784947| 提問時間:2022 07/09 15:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好對的 未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票填寫正數(shù)
2022 07/09 15:19
84784947
2022 07/09 15:37
順便問下未開票收入在5月申報了,6月開票的,意思 是我申報6月增值稅時在申報表里面未開票金額欄填負(fù)數(shù),從金稅盤申報上去的數(shù)據(jù)不動么
郭老師
2022 07/09 15:43
你好是的 是這么做的
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