問題已解決

請問這個的賬務(wù)處理怎么寫?

84784949| 提問時間:2022 07/08 10:03
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孔令運老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好。根據(jù)您的截圖,您這樣考慮 1、進項稅額1300萬元,以購進原材料為例,借:原材料,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額1300 ,貸:銀行存款。 2、銷項稅額3900萬元,以賣產(chǎn)品為例,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額3900。 3、進項稅額轉(zhuǎn)出39萬,借:管理費用/成本科目等39萬,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出39萬 4、月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(3900-1300+39),貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅2639萬元, 5、支付1000萬,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅1000 ,貸:銀行存款1000 6、這樣月末,應(yīng)交稅費-未交增值稅科目余額貸方1639萬元(2639-1000) 希望能幫到您。
2022 07/08 10:10
84784949
2022 07/08 11:26
我問的是這道題的分錄?
84784949
2022 07/08 11:27
我現(xiàn)在學(xué)習(xí)交納增值稅的賬務(wù)處理,沒有那么多假設(shè)
孔令運老師
2022 07/08 11:38
您好。 這就是分錄,采購進項、銷售產(chǎn)品銷項,然后進項轉(zhuǎn)出。最后月末轉(zhuǎn)出未交增值稅, 上面的分錄沒錯誤的。 進項一定是和采購商品、購進服務(wù)等相關(guān),題目中只說進項稅是1300萬,沒說明是具體采購花的,還是購進服務(wù)花的, 銷售一般都是銷售產(chǎn)品,所以上面的分錄也沒問題。 進項轉(zhuǎn)出:如果是購進原材料不得抵扣,那進項轉(zhuǎn)出計入成本;如果是購進服務(wù)不得抵扣,那進項轉(zhuǎn)出計入費用科目。 最后 月末,轉(zhuǎn)出未交增值稅這個分錄也沒錯誤。 您在理解一下。希望能 幫到您。
84784949
2022 07/08 12:00
問題題目就是哪個,也沒有各種假設(shè)呀
84784949
2022 07/08 12:01
真不明白怎么憑空中出這么多可能?
孔令運老師
2022 07/08 14:09
您好。這個題目不是讓你寫分錄,只是計算最后本月未交增值稅是多少金額。我上面給您的回復(fù)最后也算出 這個數(shù)了。 本月進項稅額1300萬,只看這一句話,沒法單獨 寫分錄的。 根據(jù)這個題目,月末 增值稅的分錄如下: 轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(3900-1300+39),貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅2639萬元, 支付1000萬,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅1000 ,貸:銀行存款1000 希望能幫到您。您在理解一下這兩個分錄。
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