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代扣應(yīng)付職工薪酬1000元,實(shí)際付了1350,多的350怎么做分錄

84784977| 提問時間:2022 07/07 14:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
那這350需要對方退回來嗎?
2022 07/07 14:54
84784977
2022 07/07 14:55
就是1000是我本來要付出去的代收代扣,收了1350,有350我扣了要做成門店的管理費(fèi)用負(fù)開支,只用打1000,打成了1350,退了350給我
郭老師
2022 07/07 14:56
借應(yīng)付職工薪酬一切其他應(yīng)收款,350貸銀行存款 收回來,借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
84784977
2022 07/07 14:57
請問 完整 整體的分錄是什么樣的?
郭老師
2022 07/07 14:58
借應(yīng)付職工薪酬工資1000, 其他應(yīng)收款350 貸銀行存款1350 退回來,借銀行存款350, 貸其他應(yīng)收款350。
84784977
2022 07/07 14:59
那請問 借:銀行存款 350 貸:管理費(fèi)用-350 這個分錄可以嗎?
郭老師
2022 07/07 15:01
那你當(dāng)時支付的時候做了管理費(fèi)用里面了嗎?如果是的話可以的。
84784977
2022 07/07 15:02
如果我涉及到管理費(fèi)用的話 那請問這個完整分錄 又怎么做?
郭老師
2022 07/07 15:07
借應(yīng)付職工薪酬1000,管理費(fèi)用350,貸銀行存款1350,然后再坐你上面的。
84784977
2022 07/07 15:08
我不理解那個分錄 為什么是那樣做的 還用了-350
郭老師
2022 07/07 15:10
你好,管理費(fèi)用,它的發(fā)生額是在借方
郭老師
2022 07/07 15:10
在貸方的放到借方負(fù)數(shù)去,要不影響你的科目余額表和利潤表不一致。
84784977
2022 07/07 15:12
我還是不理解 老師你怎么寫這個分錄 真的不理解
郭老師
2022 07/07 15:12
你好,管理費(fèi)用它的發(fā)生額在借方,這個理解了嗎?
84784977
2022 07/07 15:14
我可以理解貸方?jīng)_回 但是為什么是貸-350?
郭老師
2022 07/07 15:16
你好,他寫的應(yīng)該是借方負(fù)數(shù),如果是貸方負(fù)數(shù)的話保存不了。
郭老師
2022 07/07 15:16
退回的分錄看一下。
84784977
2022 07/07 15:17
老師你做一遍給我看看 完整的分錄
郭老師
2022 07/07 15:18
借應(yīng)付職工薪酬1000, 管理費(fèi)用350, 貸銀行存款1350 借銀行存款350 借管理費(fèi)用-350
84784977
2022 07/07 15:20
完全理解不了 你寫的倒數(shù)兩行分錄 從來沒接觸過分錄中金額 用負(fù)號來表示的
郭老師
2022 07/07 15:21
借方負(fù)數(shù)不就是貸方嗎?
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