問題已解決
怎么報這個稅,當時小規(guī)模1%紅沖了發(fā)票,現(xiàn)在是3%的稅點
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速問速答同學你紅沖也是1%稅率,正常開票按3%填寫
2022 07/07 14:20
84784966
2022 07/07 14:21
我報不了稅呀
84784966
2022 07/07 14:21
對比結(jié)果不通過
84784966
2022 07/07 14:22
那也不對呀,要退稅的紅沖
venus老師
2022 07/07 14:22
你銷售額要按照3%填寫呀
84784966
2022 07/07 14:40
按3%填就沒有稅退了呀
84784966
2022 07/07 14:40
紅沖那筆要退稅
venus老師
2022 07/07 14:41
我說的銷售額。同學是你開發(fā)票上的不含稅收入額
84784966
2022 07/07 14:51
填那個數(shù)增值稅還要多交
84784966
2022 07/07 14:52
你是不明白我意思吧
84784966
2022 07/07 14:52
請問紅沖的發(fā)票那個稅費去哪里了
venus老師
2022 07/07 14:54
同學你紅沖2%那塊填在減征額里,如果操作不了,可以去稅局大廳操作
84784966
2022 07/07 14:57
好的,就是減征額操作不了
venus老師
2022 07/07 15:01
同學操作不了去大廳讓稅局人員用內(nèi)網(wǎng)申報
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