問題已解決
老師,你好,我們有一家小規(guī)模公司,4月-6月開票開了115萬,現(xiàn)在不是免稅了嗎?申報(bào)增值稅的時(shí)候我應(yīng)該是表里第10行還是第12行?還用填《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》表嗎?
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速問速答你好;? ?這個(gè)是 開的免稅普票出去的;也是免稅的;? ?寫12欄次 ;寫 減免表? ?
2022 07/07 09:50
84785040
2022 07/07 10:02
為什么不能填寫到10欄次里呢?
meizi老師
2022 07/07 10:04
你好; 你超過了45萬了。? 寫12欄次去? ?
84785040
2022 07/07 10:10
開票115萬應(yīng)該也是屬于小微企業(yè)吧?
meizi老師
2022 07/07 10:16
?你好;? ?是的。 也屬于的? ?
84785040
2022 07/07 10:17
那老師,既然是屬于小微企業(yè),為什么不能填到第10欄次里呢?
meizi老師
2022 07/07 10:20
?你好;? ?稅務(wù)局有文件規(guī)定 :
增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過15萬元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次。
合計(jì)月銷售額超過15萬元的,免征增值稅的全部銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》對(duì)應(yīng)欄次。
84785040
2022 07/07 10:58
那您 幫我看看填的對(duì)不對(duì)?謝謝老師?
meizi老師
2022 07/07 11:06
?你好;? ?是的。 減免表去寫哈? ??
84785040
2022 07/07 11:06
這幾個(gè)顯示黃色的地方不用管它,是吧?沒有影響吧?
meizi老師
2022 07/07 11:09
不用管其他的; 就按我說的報(bào)即可? ?
84785040
2022 07/07 11:15
您說的“ 減免表去寫哈 ”是啥意思? 我填的不對(duì)嗎?還是寫什么呢?
meizi老師
2022 07/07 11:19
?你好;? 要寫減免明細(xì)表??
84785040
2022 07/07 11:35
減免明細(xì)表 我填了,第一次上傳圖片的時(shí)候上傳了,你幫忙看一下,我現(xiàn)在不知道為什么上傳不了圖片
84785040
2022 07/07 11:37
您幫忙看看我填的對(duì)不對(duì)?
meizi老師
2022 07/07 11:38
?你好;? ? 你有出口業(yè)務(wù)嗎? ?
84785040
2022 07/07 11:45
沒有出口業(yè)務(wù)的
meizi老師
2022 07/07 12:04
沒有出口就不管這個(gè)黃色的? ?
84785040
2022 07/07 12:14
好的,謝謝老師
meizi老師
2022 07/07 12:16
不客氣的; 幫到你就好;?
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