問題已解決

您好,老師,我們是建筑勞務(wù)單位,沒有材料進(jìn)項(xiàng),那給對方開增值稅專用發(fā)票,我的進(jìn)項(xiàng)如何做?

84784995| 提問時(shí)間:2022 07/07 08:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你有勞務(wù)進(jìn)項(xiàng)就可以 固定資產(chǎn)的也可以
2022 07/07 09:08
84784995
2022 07/07 09:15
老師,我們給對方開具的就是勞務(wù)發(fā)票,這樣的怎么做進(jìn)項(xiàng)呢?
樸老師
2022 07/07 09:23
對的 做收入就可以了
84784995
2022 07/07 09:26
您可以解釋的清楚一些嗎?我不是很理解,我知道一些辦公用品和固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的,但我們是新公司還沒有這些的情況下,我給對方開具勞務(wù)專票,我如何考慮其進(jìn)項(xiàng)呢?
樸老師
2022 07/07 09:35
同學(xué)你好 你們開出去的發(fā)票是你們的銷項(xiàng) 不是你們的進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
84784995
2022 07/07 09:43
是的,老師,那我有銷項(xiàng)稅了,如何抵呢?
樸老師
2022 07/07 09:49
同學(xué)你好你收到的進(jìn)項(xiàng)可以用來抵扣 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784995
2022 07/07 10:04
老師,我現(xiàn)在不做分錄呢,我只想知道,我們開給對方建筑勞務(wù)發(fā)票,有了銷項(xiàng)稅,純勞務(wù)是不是除了固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)外沒有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的呢?
樸老師
2022 07/07 10:07
同學(xué)你好 固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣你的銷項(xiàng)
84784995
2022 07/07 16:00
老師,您好,那我如何確認(rèn)我的成本?
樸老師
2022 07/07 16:08
按照你收到的發(fā)票來做
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