問題已解決
您好,老師,我們是建筑勞務(wù)單位,沒有材料進(jìn)項(xiàng),那給對方開增值稅專用發(fā)票,我的進(jìn)項(xiàng)如何做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好
你有勞務(wù)進(jìn)項(xiàng)就可以
固定資產(chǎn)的也可以
2022 07/07 09:08
84784995
2022 07/07 09:15
老師,我們給對方開具的就是勞務(wù)發(fā)票,這樣的怎么做進(jìn)項(xiàng)呢?
樸老師
2022 07/07 09:23
對的
做收入就可以了
84784995
2022 07/07 09:26
您可以解釋的清楚一些嗎?我不是很理解,我知道一些辦公用品和固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的,但我們是新公司還沒有這些的情況下,我給對方開具勞務(wù)專票,我如何考慮其進(jìn)項(xiàng)呢?
樸老師
2022 07/07 09:35
同學(xué)你好
你們開出去的發(fā)票是你們的銷項(xiàng)
不是你們的進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
84784995
2022 07/07 09:43
是的,老師,那我有銷項(xiàng)稅了,如何抵呢?
樸老師
2022 07/07 09:49
同學(xué)你好你收到的進(jìn)項(xiàng)可以用來抵扣
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784995
2022 07/07 10:04
老師,我現(xiàn)在不做分錄呢,我只想知道,我們開給對方建筑勞務(wù)發(fā)票,有了銷項(xiàng)稅,純勞務(wù)是不是除了固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)外沒有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的呢?
樸老師
2022 07/07 10:07
同學(xué)你好
固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣你的銷項(xiàng)
84784995
2022 07/07 16:00
老師,您好,那我如何確認(rèn)我的成本?
樸老師
2022 07/07 16:08
按照你收到的發(fā)票來做
閱讀 452