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航天版本稅盤怎么開具退貨發(fā)票呢?
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速問速答1、專用發(fā)票已交付購買方的,購買方可在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》或《開具紅字貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票信息表》(以下統(tǒng)稱《信息表》)。《信息表》所對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證(所購貨物或服務(wù)不屬于增值稅扣稅項目范圍的除外)。經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為認(rèn)證相符并且已經(jīng)抵扣增值稅進(jìn)項稅額的,購買方在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項稅額中轉(zhuǎn)出,未抵扣增值稅進(jìn)項稅額的可列入當(dāng)期進(jìn)項稅額,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
2.銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版中以銷項負(fù)數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對應(yīng)。 因此,根據(jù)您描述的情況,應(yīng)該先讓購買方在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收購買方上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動校驗通過,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》同步至購買方系統(tǒng)后,銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版中以銷項負(fù)數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對應(yīng)。
2022 07/06 09:53
84785004
2022 07/06 10:00
我們銷售方,還沒開發(fā)票出來給對方,在發(fā)票上怎么體現(xiàn)退貨?
小寶老師
2022 07/06 10:00
掀開政府,然后退貨的,開負(fù)數(shù)就可以。
小寶老師
2022 07/06 10:01
先開正數(shù),然后退貨的,開負(fù)數(shù)就可以。
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