問題已解決

老師,請問出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的會計(jì)處理是怎么樣,內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額是可以沖減出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,要是出口貨物進(jìn)項(xiàng)稅額勾選了退稅認(rèn)證 了怎么辦,還能抵扣嗎

84785026| 提問時(shí)間:2022 07/02 18:15
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
借,應(yīng)收賬款等 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅 這種情況你要交增值稅,那么同時(shí)你的進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣了,就正常抵扣。
2022 07/02 18:20
84785026
2022 07/02 18:34
老師,出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選了退稅認(rèn)證了,后面出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷還能抵扣內(nèi)銷的銷售稅嗎
陳詩晗老師
2022 07/02 19:38
不可以了,你這種就不可以了
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